审计处领导班子2022年工作总结【官方抖音号:体制内材料助手】

2023-04-22 15:28:15 121

文章导读

审计处领导班子2022年工作总结2022年,审计处在校党委和校行政的领导下,锚定《**科技大学****年工作要点》确定的目标任务,认真做好省审计厅对我校经济责任审计的整改工作。加大对职能部。


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审计处领导班子2022年工作总结

2022年,审计处在校党委和校行政的领导下,锚定《**科技大学****年工作要点》确定的目标任务,认真做好省审计厅对我校经济责任审计的整改工作。加大对职能部门、学院预算执行情况审计督查和中层领导干部经济责任审计力度。聚焦经济监督主责主业,着力发挥审计常态化经济体检作用。现将工作总结汇报如下:

一、抓基层党建,促干部能力作风实现新提升。

一是坚持党建和业务双融合双促进。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于审计工作的讲话精神、《中层干部应具备的能力素养》和《锚定目标不放松,戮力创建双一流》等,以更新观念、统一思想、开阔视野、提升能力、转变作风。坚持每月至少*次深入相关单位和部门,听取对审计工作的建议,以更好的提升审计服务水平。认真做好*·**郑州特大暴雨灾害追责问责案件以案促改和巡视巡察整改专题民主生活会,教育全体同志要深刻反思,吸取教训,防患于未然,不断提高风险意识和底线思维。二是坚持开展廉洁教育,培养斗争精神。组织观看反腐警示教育专题片,教育全处同志常怀敬畏之心,保持警钟长鸣,树立敢于迎难而上,挺身而出,勇于担当的斗争意志。三是完成内部审计制度废改立。修订了《**科技大学内部审计工作规定》《**科技大学审计整改工作办法》《**科技大学工程项目审计实施办法》,制订了《**科技大学工程竣工结算审计实施细则》,废止了《**科技大学基建工程内部控制制度评审实施办法》及《**科技大学经济合同(协议)审计实施细则》。四是不断优化内部审计监督方式,按照三个区分开来要求和学校《容错纠错实施办法(试行)》,充分听取意见,保护干部主动担当作为,积极干事创业,促进学校事业发展,做有温度的审计人。

二、完成的主要工作

(一)认真做好省审计厅对我校校长经济责任审计整改工作

高效完成省审计厅经济责任审计报告征求意见阶段提出问题的沟通工作。

现场审计结束后,审计处不断与审计组沟通。*月**日(农历腊月二十八)收到审计厅审计报告征求意见书后,按照重要事项*****工作要求,审计处全员连夜加班分解整改任务,*月**日(除夕)上午召开了任务分解会。*月*日全处开始上班,集体研判后将审计指出问题分为四类,经领导同意后与审计厅沟通,在规定的十个工作日内(学校还在寒假期间),学校主要领导多次主持召开审计工作会议,并亲自带队到审计厅进行解释沟通,部分问题取得审计厅理解,问题数量减少了**余项。

完成审计厅经济责任审计提出问题的集中整改工作。

****年*月*日收到《中共**省委审计委员会办公室**省审计厅审计报告》后,按照校党委要求,履行审计整改办公室职责,起草了《**科技大学经济责任审计整改工作实施方案》,细化整改要求,逐项分解任务,明确责任领导、责任单位、责任人和完成时限。整改过程中,多次组织召开审计整改工作会议,及时向校领导汇报审计整改进展情况,推动相关部门标本兼治,举一反三,完善制度**项。历时**天,形成了《**科技大学关于审计决定书执行情况的报告》和《**科技大学关于审计整改情况的报告》,共计****页。经审计厅审核同意后报送。

完成审计厅关于省级预算执行和其他财政收支审计整改工作函查处问题的整改工作。

****年*月*日收到**省审计整改联席会议办公室《关于****年度省级预算执行和其他财政收支审计查处问题整改工作的函》后,针对提出的*类大问题*项小问题,组织相关部门召开审计整改工作会议,制定整改任务分解表,督促相关部门报送整改情况报告和支撑材料,完善制度*项。历时**天形成《**科技大学关于预审整改办函〔****〕*号审计整改情况的报告》,于*月**日报送审计厅。

(二)加大经济责任审计力度,强力推进省委第三巡视组反馈意见整改

针对巡视整改任务书提出的经济责任审计推进乏力问题,根据学校****年*月**日审计工作领导小组会议要求,会同组织部、校纪委和财务处,列出了我校重点部门、关键岗位清单和审计计划建议,报请党委常委会研究同意,又将*个学院**名正处级干部纳入年度经济责任审计计划,与正在开展的*个部门*名正处级领导干部的经济责任审计一并进行。

本次经济责任审计时间紧、任务重,审计处克服疫情影响,借用德园老干部活动中心作为临时办公地点开展经济责任审计工作,每周工作六天。因前期校园管控,除财务凭证核查暂时没有进行外,现场审计主要工作已完成。

(三)完成了*个单位****年预算执行情况审计工作。

完成了*个直属单位****年度预算执行情况审计,审计资金约**亿元。审计结果认为上述单位预算执行情况基本规范,但也存在有些项目支出完成率较低、预算管理内控制度执行不到位等问题,需要加以改进,项目预算执行的规范性准确性有待进一步提升。

(四)完成了三期代建项目结算审计,审定金额*亿元,审减****万元。

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