XX市人民政府关于XXXX年度财政决算审计发现问题整改情况的函湖政函〔XXXX〕X号浙江省审计厅:贵厅《浙江省审计厅审计报告》(浙审财报〔XXXX〕XX号)收悉,现将整改落实情况报。
XX市人民政府关于XXXX年度财政决算审计发现问题整改情况的函
湖政函〔XXXX〕X号
浙江省审计厅:
贵厅《浙江省审计厅审计报告》(浙审财报〔XXXX〕XX号)收悉,现将整改落实情况报告如下:
一、整改落实工作总体情况
我市高度重视本次审计发现问题整改工作,市政府主要领导对此作出重要批示,明确要求“要认真及时整改,并举一反三,进一步把家底盘清、把资金调活、把绩效提高”。市政府制定审计整改工作方案,召开专题会议部署审计整改工作,倒排时间表,落实整改责任。在整改过程中,做到边解决问题,边完善制度,努力提高财政管理水平。截至XXXX年X月,审计发现的X个方面XX个具体问题,全部落实了整改措施,并已整改到位,其中XX个问题落实了长效措施。
二、整改落实具体情况
(一)关于预算管理方面的问题
1.关于未能按照一级政府一级预算编制预决算报告
整改落实情况:从XXXX年起,积极落实审计意见,严格按照《预算法》“一级政府一级预算”的要求编制政府预决算,市政府向人大报告的预决算,除全市和市本级预决算外,增加报告市级财政预决算(范围包含市直与XX开发区、太湖度假区,不包含吴兴区、南浔区)。
2.关于一般公共预算支出预算XX.X亿元不够细化
整改落实情况:在编制XXXX年预算时,进一步完善预算编制要求,细化预算编制。一是积极推进项目库建设,提前做好专项资金项目储备工作;二是除增人增资等方面外,严格控制年初预留项目;三是严格控制代编预算规模,提高年初预算到位率,切实把预算细化到部门,细化到基层单位。
3.关于预算调整时间不合规
整改落实情况:已整改到位,XXXX年市级预算调整方案,按规定时间报经市人大常委会会议审查通过(批准决议详见附件X)。
4.关于财政总决算会计报表未反映X个财政专户的资产负债情况
整改落实情况:积极落实审计意见,上述财政专户资产负债情况,从XXXX年开始,按照财政部、省财政厅关于财政总决算的编审要求,汇总编入年度财政总决算会计报表。
(二)关于预算收入方面的问题
1.关于XX市本级应纳未纳一般公共预算XXXX.X万元,影响省级收入XXX.XX万元
整改落实情况:一是将历年国资收益等应作未作一般公共预算收入XXXX.XX万元(影响省级收入XXX.XX万元),已按规定缴入国库(缴库凭证详见附件X);二是其他应纳未纳的XXXX.XX万元收费收入,由于在XXXX年度已缴入政府性基金预算,其影响省级收入XXX.XX万元,按审计报告和决定的要求,将由省财政厅在XXXX年度体制结算时扣除。
2.关于国有资产收益少计提社保风险准备金XXXX.XX万元
整改落实情况:上述少计提的社保风险准备金,已于XXXX年X月XX日整改到位(拨款凭证详见附件X)。
3.关于两项已取消的政府性基金涉企预收款清退不及时